收支决算总表
|
编制单位:江西省工业和信息化委员会
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出类别)
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
3
|
一、财政拨款
|
1
|
110,960,000.00
|
一、基本支出
|
29
|
57,284,837.82
|
一、一般公共服务支出
|
51
|
|
其中:经费拨款(补助)
|
2
|
109,180,000.00
|
工资福利支出
|
30
|
26,924,528.74
|
二、外交支出
|
52
|
|
专项收入
|
3
|
|
商品和服务支出
|
31
|
9,206,018.22
|
三、国防支出
|
53
|
|
政府性基金收入
|
4
|
1,780,000.00
|
对个人和家庭的补助
|
32
|
21,144,290.86
|
四、公共安全支出
|
54
|
|
预算内投资收入
|
5
|
|
其他资本性支出
|
33
|
10,000.00
|
五、教育支出
|
55
|
463,399.76
|
二、事业收入
|
6
|
108,184.51
|
二、项目支出
|
34
|
118,180,982.57
|
六、科学技术支出
|
56
|
1,000,000.00
|
三、事业单位经营收入
|
7
|
1,618,061.90
|
工资福利支出
|
35
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
57
|
|
四、其他收入
|
8
|
387,790.00
|
商品和服务支出
|
36
|
89,004,956.73
|
八、社会保障和就业支出
|
58
|
6,806,000.00
|
五、附属单位上缴收入
|
9
|
|
对个人和家庭的补助
|
37
|
650,463.67
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
59
|
1,926,000.00
|
六、上级补助收入
|
10
|
|
对企事业单位的补贴
|
38
|
|
十、节能环保支出
|
60
|
37,765,996.53
|
|
11
|
|
债务利息支出
|
39
|
|
十一、城乡社区支出
|
61
|
|
|
12
|
|
债务还本支出
|
40
|
-
|
十二、农林水支出
|
62
|
|
|
13
|
|
基本建设支出
|
41
|
1,887,557.00
|
十三、交通运输支出
|
63
|
|
|
14
|
|
其他资本性支出
|
42
|
26,638,005.17
|
十四、资源勘探电力信息等支出
|
64
|
128,030,473.41
|
|
15
|
|
其他相关支出
|
43
|
|
十五、商业服务业等支出
|
65
|
|
|
16
|
|
三、事业单位经营支出
|
44
|
1,404,691.81
|
十六、金融支出
|
66
|
|
|
17
|
|
四、对附属单位补助支出
|
45
|
|
十七、援助其他地区支出
|
67
|
|
|
18
|
|
五、上缴上级支出
|
46
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
68
|
|
|
19
|
|
|
47
|
|
十九、住房保障支出
|
69
|
671,740.00
|
|
20
|
|
|
48
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
70
|
|
|
21
|
|
|
49
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
71
|
|
|
22
|
|
|
50
|
|
二十二、其他支出
|
72
|
206,902.50
|
本年收入合计
|
23
|
113,074,036.41
|
本年支出合计
|
73
|
176,870,512.20
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
52,906.48
|
结余分配
|
74
|
213,370.09
|
上年结转和结余
|
25
|
176,120,343.78
|
年末结转和结余
|
75
|
112,163,404.38
|
其中:财政拨款结转和结余
|
26
|
175,731,788.61
|
|
76
|
|
其他结转和结余
|
27
|
388,555.17
|
|
77
|
|
合计
|
28
|
289,247,286.67
|
合计
|
78
|
289,247,286.67
|
财政拨款支出决算表
|
|
编制单位:江西省工业和信息化委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务
支出
|
对个人和家庭的补助
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
债务还本支出
|
基本建设支出
|
其他资本性
支出
|
其他相关
支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
174,808,542.98
|
26,924,528.74
|
97,553,697.54
|
21,794,754.53
|
|
|
|
1,887,557.00
|
26,648,005.17
|
|
|
205
|
教育支出
|
463,399.76
|
|
463,399.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
463,399.76
|
|
463,399.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
463,399.76
|
|
463,399.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,806,000.00
|
|
|
6,806,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6,806,000.00
|
|
|
6,806,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
6,806,000.00
|
|
|
6,806,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,926,000.00
|
1,578,000.00
|
325.32
|
347,674.68
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
1,926,000.00
|
1,578,000.00
|
325.32
|
347,674.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
870,000.00
|
870,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
1,056,000.00
|
708,000.00
|
325.32
|
347,674.68
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
37,765,996.53
|
|
35,345,972.03
|
|
|
|
|
1,887,557.00
|
532,467.50
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
35,878,439.53
|
|
35,345,972.03
|
|
|
|
|
|
532,467.50
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
35,878,439.53
|
|
35,345,972.03
|
|
|
|
|
|
532,467.50
|
|
|
21111
|
污染减排
|
1,887,557.00
|
|
|
|
|
|
|
1,887,557.00
|
|
|
|
2111102
|
环境执法监察
|
1,887,557.00
|
|
|
|
|
|
|
1,887,557.00
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
125,968,504.19
|
25,346,528.74
|
60,561,817.93
|
13,944,619.85
|
|
|
|
|
26,115,537.67
|
|
|
21505
|
工业和信息产业监管
|
107,599,930.20
|
25,216,528.74
|
42,381,399.44
|
13,944,619.85
|
|
|
|
|
26,057,382.17
|
|
|
2150501
|
行政运行
|
31,508,034.08
|
17,138,194.06
|
5,355,723.31
|
9,014,116.71
|
|
|
|
|
|
|
|
2150502
|
一般行政管理事务
|
28,056,234.90
|
|
11,663,806.18
|
650,463.67
|
|
|
|
|
15,741,965.05
|
|
|
2150503
|
机关服务
|
3,347,118.38
|
2,006,173.00
|
420,594.58
|
920,350.80
|
|
|
|
|
|
|
|
2150508
|
无线电监管
|
2,082,208.76
|
|
41,861.49
|
|
|
|
|
|
2,040,347.27
|
|
|
2150570
|
无线电频率占用费安排的支出
|
29,460,748.13
|
80,710.27
|
21,114,968.01
|
|
|
|
|
|
8,265,069.85
|
|
|
2150599
|
其他工业和信息产业监管支出
|
13,145,585.95
|
5,991,451.41
|
3,784,445.87
|
3,359,688.67
|
|
|
|
|
10,000.00
|
|
|
21508
|
支持中小企业发展和管理支出
|
290,893.47
|
|
290,893.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150805
|
中小企业发展专项
|
290,893.47
|
|
290,893.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21599
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
18,077,680.52
|
130,000.00
|
17,889,525.02
|
|
|
|
|
|
58,155.50
|
|
|
2159904
|
技术改造支出
|
12,727,680.52
|
130,000.00
|
12,539,525.02
|
|
|
|
|
|
58,155.50
|
|
|
2159999
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
5,350,000.00
|
|
5,350,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
671,740.00
|
|
|
671,740.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
671,740.00
|
|
|
671,740.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
671,740.00
|
|
|
671,740.00
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
206,902.50
|
|
182,182.50
|
24,720.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
206,902.50
|
|
182,182.50
|
24,720.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
206,902.50
|
|
182,182.50
|
24,720.00
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费支出决算表
|
编制单位:江西省工业和信息化委员会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
“三公”经费支出总额
|
因公出国(境)支出
|
公务接待费支出
|
公务用车购置及运行维护费支出
|
小计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
4,961,420.66
|
574,895.81
|
849,854.38
|
3,536,670.47
|
|
3,536,670.47
|
补充资料:
|
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位安排的出国(境)团组
|
3
|
个,参 加 其 他 单 位 组 织 的 出 国(境)团组
|
5
|
人,
|
全年因公出国(境)累计
|
19
|
人次。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.公务接待情况:本年度本单位国内公务接待
|
728
|
批次,
|
5,147
|
人次, 共
|
849,854.38
|
元;外事接待
|
|
批次,
|
|
人次,
|
|
元。
|
|
|
|
|
|
|
|
3.公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务用车
|
|
辆, 年 末 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量
|
93
|
辆。
|
江西省工业和信息化委员会
2014年度部门决算说明
一、部门概况
(一)主要职能
省工业和信息化委员会是省政府组成部门。主要职责是:(一)拟订工业和信息化地方性法规、规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查;(二)提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进工业化和信息化融合;(三)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;(四)监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;(五)承担工业经济运行和煤电油运的职责,承担综合交通运输协调的职责,指导协调现代物流工作;(六)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;(七)按省政府规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担国家工业和信息化部审核、核准的投资项目的审核、申报工作;(八)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;(九)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作;(十)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事项,承担省级药品储备管理工作;(十一)建立服务省内工业企业的工作体系,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含省国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;(十二)统筹推进全省信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;(十三)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;(十四)依照权限统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电发射设备的管理,协调处理军地无线电管理相关事宜,负责无线电干扰监测、检测及查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制;(十五)根据国家统一规划,协调全省公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场;(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流;(十七)承办省人民政府交办的其他事项。
(二)部门决算(草案)单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共24个,包括:江西省工信委本级、江西省工信委机关后勤服务中心、江西省节能监察总队、江西省工业和信息化发展研究中心、江西省工业经济联合会、江西省工信委新技术推广站、江西省包装工业办公室、江西省工信委信息中心、江西省工业和信息产品监督检验院、江西省食品工业办公室、江西省黄金管理局、江西省无线电监测站、江西省工信委南昌市无线电管理局、江西省工信委九江市无线电管理局、江西省工信委赣州市无线电管理局、江西省工信委吉安市无线电管理局、江西省工信委抚州市无线电管理局、江西省工信委上饶市无线电管理局、江西省工信委宜春市无线电管理局、江西省工信委萍乡市无线电管理局、江西省工信委新余市无线电管理局、江西省工信委景德镇市无线电管理局、江西省工信委鹰潭市无线电管理局、江西省工业和信息化教育培训中心。
二、收入决算情况说明
2014年度总收入28924.73万元,其中上年结转和结余17612.03万元,较上年下降13.12%;本年收入合计11307.40万元,较上年下降46.32%,主要原因是:2014年财政拨款安排的项目资金较上年减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入11096万元,占98.13%;事业收入10.82万元,占0.10%;事业单位经营收入161.81万元,占1.43%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)38.78万元,占0.34%。
三、支出决算情况说明
2014年度总支出17687.05万元,其中本年支出合计17687.05万元,较上年增加16.30%,主要原因是:2014年项目支出较上年增加;年末结转和结余11216.34万元,较上年下降57.11%,主要原因是:2014年财政拨款项目减少,省财政收回以前年度结余结转资金。
本年支出的具体构成为:基本支出5728.48万元,占32.39%;项目支出11818.10万元,占66.82%;经营支出140.47万元,占0.79%。
本年支出中财政拨款支出17480.85万元,比上年增加16.44%,财政拨款支出主要用于:教育支出46.34万元,占0.27%;科学技术支出100万元,占0.57%;社会保障和就业支出680.60万元,占3.89%;医疗卫生和计划生育支出192.60万元,占1.10%;节能环保支出3776.61万元,占21.60%;资源勘探信息等支出12596.84万元,占72.06%;住房保障支出67.17万元,占0.39%;其他支出20.69万元,占0.12%。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2014年度“三公”经费支出496.14万元,较上年下降37.11%。其中:
(一)因公出国(境)支出57.49万元,较上年下降8.73%。2014年安排的出国(境)团组3个,参加其他单位组织的出国(境)团组5个,因公出国(境)累计19人次。
(二)公务接待费支出84.99万元,较上年下降53.42%。2014年度国内公务接待728批次,5147人次,共849854.38元。公务接待费支出变动的主要原因是:公务接待量减少,严格控制接待规模、标准。
(三)公务用车购置及运行维护费支出353.67万元,其中公务用车购置无支出,公务用车运行维护费支出353.67万元,较上年下降16.24%。2014年无购置公务用车,开支运行维护费的公务用车保有量93辆。
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